Kod obveznika koji su se prijavili za podnošenje prijave PDV-a putem sustava OSS, na postavkama razdoblja za PDV na kojem je uključena kvačica za obračun PDV-a u sustavu OSS, omogućili smo i unos identifikacijskog broja za OSS koji se prenosi na platni nalog.
Na obračunu PDV-a za mjesec izvještavanja (rujan, prosinac, ožujak, lipanj) potvrdom obračuna, uz nalog za plaćanje za redovni obračun PDV-a, pripremit će se i nalog za plaćanje za OSS.
Identifikacijski broj upisan na postavkama organizacije prenijet će se u polje Svrha uplate i nalog će se pripremiti s propisanim oznakama u polju Referenca.
Više o obračunu PDV-a u sustavu OSS pročitajte OVDJE.